Sommaire

Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires a pour vision un système de services sociaux qui renforce les collectivités et qui aide chacun à s’épanouir pleinement. Le ministère contribue à bâtir une province où les enfants, les jeunes, les femmes et les familles se sentent en sécurité, soutenus et prêts à réussir, où les Autochtones obtiennent de meilleurs résultats, où toutes les personnes handicapées ont des chances égales et où l’égalité de sexes et la rupture du cycle de la pauvreté sont des priorités.

Sommaire - Programme du Ministère

CréditProgramme

Prévisions
2021-2022

Prévisions
2020-2021

Différence
entre
2021-2022
et
2020-2021

Chiffres
réels
2019-2020

 Charges de fonctionnement    
701Programme d'administration du ministère100 733 300 $106 294 500 $(5 561 200 $)119 903 359 $
702Programme des services aux enfants et aux adultes17 869 824 200 $17 745 311 200 $124 513 000 $17 061 751 278 $
703Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté-1 700 000 $(1 700 000 $)7 300 000 $
 Total à voter - charges de fonctionnement17 970 557 500 $17 853 305 700 $117 251 800 $17 188 954 637 $
 Crédits législatifs63 643 065 $80 662 965 $(17 019 900 $)40 931 812 $
 Total du ministère - charges de fonctionnement18 034 200 565 $17 933 968 665 $100 231 900 $17 229 886 449 $
 Redressement de consolidation - hôpitaux(134 369 200 $)(127 474 500 $)(6 894 700 $)(139 401 881 $)
 Redressement de consolidation - conseils scolaires(1 609 500 $)(1 894 100 $)284 600 $(1 829 348 $)
 Redressement de consolidation - réseaux locaux d’intégration des services de santé---(2 089 490 $)
 Redressement de consolidation - Fondation Trillium de l'Ontario(16 826 000 $)(18 526 000 $)1 700 000 $(24 126 000 $)
 Redressement de consolidation - collèges(2 105 100 $)(2 139 700 $)34 600 $(3 055 047 $)
 Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général(38 658 700 $)(41 243 100 $)2 584 400 $(56 177 307 $)
 Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements17 840 632 065 $17 742 691 265 $97 940 800 $17 003 207 376 $
 Actifs de fonctionnement    
701Programme d'administration du ministère1 000 $1 000 $--
702Programme des services aux enfants et aux adultes66 706 000 $43 707 000 $22 999 000 $38 740 114 $
703Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté1 000 $1 000 $--
704Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations1 000 $1 000 $--
 Total à voter - actifs de fonctionnement66 709 000 $43 710 000 $22 999 000 $38 740 114 $
 Total du ministère - actifs de fonctionnement66 709 000 $43 710 000 $22 999 000 $38 740 114 $
 Charges d’immobilisations    
704Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations34 527 000 $22 978 200 $11 548 800 $28 730 551 $
 Total à voter - charges d’immobilisations34 527 000 $22 978 200 $11 548 800 $28 730 551 $
 Crédits législatifs39 327 500 $39 633 700 $(306 200 $)38 543 870 $
 Total du ministère - charges d’immobilisations73 854 500 $62 611 900 $11 242 600 $67 274 421 $
 Redressement de consolidation - hôpitaux(2 088 800 $)(4 750 000 $)2 661 200 $(703 657 $)
 Redressement de consolidation - portefeuille immobilier général(1 804 400 $)(1 754 300 $)(50 100 $)-
 Total, y compris redressement de consolidation et autres redressements69 961 300 $56 107 600 $13 853 700 $66 570 764 $
 Biens immobilisés    
704Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations18 254 400 $22 807 400 $(4 553 000 $)15 094 733 $
 Total à voter - biens immobilisés18 254 400 $22 807 400 $(4 553 000 $)15 094 733 $
 Total du ministère - biens immobilisés18 254 400 $22 807 400 $(4 553 000 $)15 094 733 $
 Total du ministère - Fonctionnement et immobilisations, y compris redressement de consolidation et autres redressements (actif non compris)17 910 593 365 $17 798 798 865 $111 794 500 $17 069 778 140 $

Rapprochement avec les données publiées antérieurement

Charges de fonctionnement

2020-2021
Prévisions

2019-2020
Chiffres réels

Total - charges de fonctionnement (données publiées antérieurement footnote 1)17 881 131 387 $17 323 647 898 $
Réorganisation gouvernementale  

Transfert de fonctions d'autres ministères

632 300 $5 060 970 $

Transfert de fonctions à d'autres ministères

(83 704 800 $)(98 822 419 $)
Budget supplémentaire des dépenses  

Budget supplémentaire des dépenses 2020-2021

135 909 800 $-
Total - charges de fonctionnement redressées17 933 968 687 $17 229 886 449 $

Programme d'administration du ministère - crédit 701

Le programme d’administration du ministère appuie l’élaboration et la mise en œuvre des priorités du ministère en offrant à la haute direction, aux bureaux du ministère et au personnel sur le terrain de l’orientation concernant les politiques et les programmes, une planification et une gestion stratégiques des ressources et des finances, des services juridiques et de communication et des services d’aide administrative et opérationnelle.

Le programme des politiques stratégiques stimule l’exécution du mandat du ministère en offrant du leadership, des analyses stratégiques et de l’expertise qui touchent ou sous-tendent les programmes ministériels (que ce soit un seul programme ou plusieurs d’entre eux) ou qui concernent plusieurs ministères, ordres de gouvernements, partenariats et engagements.

Le programme de la veille stratégique et du fonctionnement organisationnel impulse l’innovation dans l’application et l’intégration des données, la veille stratégique, la gestion de l’information et les mesures fondées sur des données probantes avec le concours des partenaires du ministère afin de soutenir l’efficacité organisationnelle et de démontrer l’amélioration des résultats aux Ontariennes et Ontariens.

Sommaire - crédit

Poste numéroPoste

Prévisions
2021-2022

Prévisions
2020-2021

Différence
entre
2021-2022
et
2020-2021

Chiffres
réels
2019-2020

 Charges de fonctionnement    
1Administration du ministère74 963 000 $78 789 800 $(3 826 800 $)99 303 640 $
2Politiques stratégiques25 770 300 $27 504 700 $(1 734 400 $)20 599 719 $
 Total à voter - charges de fonctionnement100 733 300 $106 294 500 $(5 561 200 $)119 903 359 $
LTraitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif47 841 $47 841 $-49 301 $
LTraitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif22 378 $22 378 $-17 467 $
LTraitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif32 346 $32 346 $-33 334 $
LCréances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière1 000 $1 000 $-959 756 $
 Total - crédits législatifs103 565 $103 565 $-1 059 858 $
 Total - charges de fonctionnement100 836 865 $106 398 065 $(5 561 200 $)120 963 217 $
 Actifs de fonctionnement    
10Débiteurs1 000 $1 000 $--
 Total à voter - actifs de fonctionnement1 000 $1 000 $--
 Total - actifs de fonctionnement1 000 $1 000 $--

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Crédit-
poste
numéro
Catégorie de dépenses par poste et sous-postesMontantMontant
 Charges de fonctionnement  
701-1Administration du ministère  
 

Traitements et salaires

 36 687 900 $
 

Avantages sociaux

 4 156 400 $
 

Transports et communications

 1 087 400 $
 

Services

 32 149 400 $
 

Fournitures et matériel

 881 900 $
 Total à voter - charges de fonctionnement 74 963 000 $
 Sous-postes :  
 Bureaux de la direction  
 

Traitements et salaires

4 504 200 $ 
 

Avantages sociaux

521 600 $ 
 

Transports et communications

156 000 $ 
 

Services

190 900 $ 
 

Fournitures et matériel

74 500 $5 447 200 $
 Soutien aux activités  
 

Traitements et salaires

22 387 700 $ 
 

Avantages sociaux

1 970 500 $ 
 

Transports et communications

504 800 $ 
 

Services

238 700 $ 
 

Fournitures et matériel

494 000 $25 595 700 $
 Ressources humaines  
 

Traitements et salaires

2 521 000 $ 
 

Avantages sociaux

459 900 $ 
 

Transports et communications

46 600 $ 
 

Services

50 700 $ 
 

Fournitures et matériel

61 000 $3 139 200 $
 Services de communication  
 

Traitements et salaires

5 927 800 $ 
 

Avantages sociaux

893 200 $ 
 

Transports et communications

150 000 $ 
 

Services

831 000 $ 
 

Fournitures et matériel

66 000 $7 868 000 $
 Services juridiques  
 

Transports et communications

34 300 $ 
 

Services

8 938 600 $ 
 

Fournitures et matériel

21 200 $8 994 100 $
 Gestion des locaux  
 

Traitements et salaires

1 347 200 $ 
 

Avantages sociaux

311 200 $ 
 

Transports et communications

195 700 $ 
 

Services

21 899 500 $ 
 

Fournitures et matériel

165 200 $23 918 800 $
 Total à voter - charges de fonctionnement 74 963 000 $
 Crédits législatifs  
Crédits législatifs

Traitement versé au ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif

 47 841 $
Crédits législatifs

Traitement versé au ministre sans portefeuille en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif

 22 378 $
Crédits législatifs

Traitements versés aux adjoints parlementaires en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif

 32 346 $
 Crédits législatifs  
 

Autres opérations

  
Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

 1 000 $
701-2Politiques stratégiques  
 

Traitements et salaires

 21 673 000 $
 

Avantages sociaux

 3 169 500 $
 

Transports et communications

 314 600 $
 

Services

 517 800 $
 

Fournitures et matériel

 95 400 $
 Total à voter - charges de fonctionnement 25 770 300 $
 Total (charges de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère  100 836 865 $
 Actifs de fonctionnement  
701-10Débiteurs  
 

Avances et montants récupérables

  
 

Avances et montants récupérables - recouvrements en cours d’exercice

 1 000 $
 Total à voter - actifs de fonctionnement 1 000 $
 Total (actifs de fonctionnement) - Programme d'administration du ministère  1 000 $

Programme des services aux enfants et aux adultes - crédit 702

Le programme des services aux enfants et aux adultes offre des services communautaires efficaces et responsables aux personnes nécessitant des aides financières et en matière d’emploi, aux adultes ayant des déficiences intellectuelles, aux enfants ayant des déficiences intellectuelles ou physiques ou des besoins particuliers, aux enfants et aux jeunes à risque, aux jeunes en conflit avec la loi et aux victimes de violence.

Les programmes d'aide sociale aident les gens à retrouver un travail en fournissant des aides à l'emploi et au revenu aux personnes admissibles dans le besoin, y compris les personnes handicapées, et leurs familles. Le Bureau des obligations familiales améliore la sécurité financière des familles en percevant et en distribuant les pensions alimentaires pour enfant et pour conjoint.

Le programme destiné aux enfants et aux jeunes à risque comprend les services de protection de l’enfance fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les sociétés autochtones pour protéger les enfants et les jeunes qui risquent d’être victimes de mauvais traitements ou de négligence, les services de justice pour les jeunes pour réduire le taux de récidive et fournir des services de prévention, de rééducation et de réinsertion ainsi que d’autres services adaptés sur le plan culturel à l’intention des collectivités francophones et autochtones, ainsi que des services de divulgation de l’information relativement aux adoptions.

Le programme de soutiens aux particuliers et aux familles comprend des services aux enfants et aux jeunes ayant des déficiences intellectuelles ou physiques, des programmes de santé et de mieux-être adaptés sur le plan culturel à l‘intention des Autochtones, des soutiens communautaires aux jeunes à risque et aux femmes et aux enfants victimes de violence, ainsi que des services spécialisés pour les enfants et les jeunes, notamment des services en autisme, des services de réadaptation et des soutiens à ceux ayant des besoins particuliers complexes.

La Prestation ontarienne pour enfants fournit une aide financière non imposable directe aux familles admissibles à revenu faible ou moyen. La Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants offre aux enfants et des jeunes pris en charge par les sociétés d’aide à l’enfance accès à des possibilités sociales, éducatives et récréatives et un programme d’épargne à l’intention des jeunes plus âgés pris en charge.

Le Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse propose des conseils stratégiques et exploite des solutions de technologie de l’information pour soutenir les activités et le mandat du ministère.

L’Office de la condition féminine travaille avec l’ensemble du gouvernement pour promouvoir la sécurité et l’autonomie économique et sociale des femmes et pour renforcer la sensibilisation à la violence contre les femmes et à la traite des personnes.

Sommaire - crédit

Poste numéroPoste

Prévisions
2021-2022

Prévisions
2020-2021

Différence
entre
2021-2022
et
2020-2021

Chiffres
réels
2019-2020

 Charges de fonctionnement    
3Soutien financier et soutien à l'emploi9 861 302 000 $9 877 765 600 $(16 463 600 $)9 726 956 098 $
7Bureau des obligations familiales40 221 100 $44 680 400 $(4 459 300 $)42 334 570 $
20Enfants et jeunes à risque2 049 765 200 $2 063 505 500 $(13 740 300 $)2 012 334 097 $
21Soutiens aux particuliers et aux familles4 617 384 300 $4 466 508 100 $150 876 200 $4 019 085 542 $
22Prestation ontarienne pour enfants1 203 194 700 $1 179 194 700 $24 000 000 $1 146 764 715 $
26Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse76 562 700 $92 260 000 $(15 697 300 $)94 289 441 $
28Condition féminine21 394 200 $21 396 900 $(2 700 $)19 986 815 $
 Total à voter - charges de fonctionnement17 869 824 200 $17 745 311 200 $124 513 000 $17 061 751 278 $
LCréances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière63 538 500 $80 558 400 $(17 019 900 $)39 871 954 $
 Total - crédits législatifs63 538 500 $80 558 400 $(17 019 900 $)39 871 954 $
 Total - charges de fonctionnement17 933 362 700 $17 825 869 600 $107 493 100 $17 101 623 232 $
 Actifs de fonctionnement    
9Services aux enfants et aux adultes66 706 000 $43 707 000 $22 999 000 $38 740 114 $
 Total à voter - actifs de fonctionnement66 706 000 $43 707 000 $22 999 000 $38 740 114 $
 Total - actifs de fonctionnement66 706 000 $43 707 000 $22 999 000 $38 740 114 $

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Crédit-
poste
numéro
Catégorie de dépenses par poste et sous-postesMontantMontantMontant
 Charges de fonctionnement   
702-3Soutien financier et soutien à l'emploi   
 

Traitements et salaires

  153 491 900 $
 

Avantages sociaux

  26 571 700 $
 

Transports et communications

  6 073 100 $
 

Services

  30 921 900 $
 

Fournitures et matériel

  2 690 800 $
 

Paiements de transfert

   
 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien financier

 5 502 521 700 $ 
 

Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées - Soutien à l'emploi

 42 077 300 $ 
 

Programme Ontario au travail - Soutien financier

 2 672 835 300 $ 
 

Programme Ontario au travail - Soutien à l'emploi

 167 921 800 $ 
 

Programme de médicaments de l'Ontario

 1 256 196 500 $9 641 552 600 $
 Total à voter - charges de fonctionnement  9 861 302 000 $
 Crédits législatifs   
 

Autres opérations

   
Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

  63 538 500 $
702-7Bureau des obligations familiales   
 

Traitements et salaires

  28 385 500 $
 

Avantages sociaux

  4 999 000 $
 

Transports et communications

  1 866 300 $
 

Services

  4 704 500 $
 

Fournitures et matériel

  265 800 $
 Total à voter - charges de fonctionnement  40 221 100 $
702-20Enfants et jeunes à risque   
 

Traitements et salaires

  116 301 300 $
 

Avantages sociaux

  20 662 700 $
 

Transports et communications

  2 166 100 $
 

Services

  20 193 100 $
 

Fournitures et matériel

  1 404 500 $
 

Paiements de transfert

   
 

Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités et à la prévention

 61 682 500 $ 
 

Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention

 95 446 500 $ 
 

Services de justice pour la jeunesse

 119 717 500 $ 
 

Services de protection de l’enfance

 1 612 191 000 $1 889 037 500 $
 Total à voter - charges de fonctionnement  2 049 765 200 $
 Sous-postes :   
 Services de protection de l’enfance   
 

Traitements et salaires

 10 834 500 $ 
 

Avantages sociaux

 1 438 600 $ 
 

Transports et communications

 565 600 $ 
 

Services

 6 444 800 $ 
 

Fournitures et matériel

 261 300 $ 
 

Paiements de transfert

   
 

Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités et à la prévention

61 682 500 $  
 

Bien-être de l’enfance - soutiens aux collectivités autochtones et à la prévention

95 446 500 $  
 

Services de protection de l’enfance

1 612 191 000 $1 769 320 000 $1 788 864 800 $
 Services de justice pour la jeunesse   
 

Traitements et salaires

 105 466 800 $ 
 

Avantages sociaux

 19 224 100 $ 
 

Transports et communications

 1 600 500 $ 
 

Services

 13 748 300 $ 
 

Fournitures et matériel

 1 143 200 $ 
 

Paiements de transfert

   
 

Services de justice pour la jeunesse

 119 717 500 $260 900 400 $
 Total à voter - charges de fonctionnement  2 049 765 200 $
702-21Soutiens aux particuliers et aux familles   
 

Traitements et salaires

  80 731 400 $
 

Avantages sociaux

  15 789 300 $
 

Transports et communications

  3 211 300 $
 

Services

  8 285 700 $
 

Fournitures et matériel

  1 181 400 $
 

Paiements de transfert

   
 

Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes

 125 671 100 $ 
 

Autisme

 600 087 400 $ 
 

Services de traitement et de réadaptation pour enfants

 326 642 700 $ 
 

Besoins particuliers complexes

 121 691 200 $ 
 

Crédit d’impôt pour les activités des enfants

 1 000 $ 
 

Services en établissement

 1 850 204 500 $ 
 

Services de soutien

 1 039 809 200 $ 
 

Initiatives jeunesse

 48 928 700 $ 
 

Soutiens pour l’intégration communautaire

 81 671 800 $ 
 

Soutien aux victimes de violence

 190 843 300 $ 
 

Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones

 35 950 800 $ 
 

Familles en santé

 86 683 500 $4 508 185 200 $
 Total à voter - charges de fonctionnement  4 617 384 300 $
 Sous-postes :   
 Services aux personnes ayant une déficience intellectuelle   
 

Traitements et salaires

 5 796 500 $ 
 

Avantages sociaux

 2 269 800 $ 
 

Transports et communications

 334 700 $ 
 

Services

 1 663 100 $ 
 

Fournitures et matériel

 282 600 $ 
 

Paiements de transfert

   
 

Services de soutien

1 039 809 200 $  
 

Services en établissement

1 850 204 500 $2 890 013 700 $2 900 360 400 $
 Populations vulnérables   
 

Traitements et salaires

 4 981 700 $ 
 

Avantages sociaux

 283 900 $ 
 

Transports et communications

 53 700 $ 
 

Services

 1 827 300 $ 
 

Fournitures et matériel

 18 500 $ 
 

Paiements de transfert

   
 

Soutiens pour l’intégration communautaire

81 671 800 $  
 

Soutien aux victimes de violence

190 843 300 $  
 

Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones

35 950 800 $  
 

Initiatives jeunesse

48 928 700 $357 394 600 $364 559 700 $
 Services à l’enfance et à la jeunesse   
 

Traitements et salaires

 29 131 300 $ 
 

Avantages sociaux

 5 377 300 $ 
 

Transports et communications

 1 796 300 $ 
 

Services

 3 132 100 $ 
 

Fournitures et matériel

 425 800 $ 
 

Paiements de transfert

   
 

Soutien communautaire aux enfants et aux jeunes

125 671 100 $  
 

Autisme

600 087 400 $  
 

Services de traitement et de réadaptation pour enfants

326 642 700 $  
 

Besoins particuliers complexes

121 691 200 $  
 

Crédit d’impôt pour les activités des enfants

1 000 $  
 

Familles en santé

86 683 500 $1 260 776 900 $1 300 639 700 $
 Bureaux régionaux   
 

Traitements et salaires

 40 821 900 $ 
 

Avantages sociaux

 7 858 300 $ 
 

Transports et communications

 1 026 600 $ 
 

Services

 1 663 200 $ 
 

Fournitures et matériel

 454 500 $51 824 500 $
 Total à voter - charges de fonctionnement  4 617 384 300 $
702-22Prestation ontarienne pour enfants   
 

Paiements de transfert

   
 

Subvention équivalant à la Prestation ontarienne pour enfants

 14 194 700 $ 
 

Prestation ontarienne pour enfants

 1 189 000 000 $1 203 194 700 $
 Total à voter - charges de fonctionnement  1 203 194 700 $
702-26Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse   
 

Traitements et salaires

  36 953 000 $
 

Avantages sociaux

  5 213 800 $
 

Transports et communications

  2 889 000 $
 

Services

  50 368 600 $
 

Fournitures et matériel

  3 063 500 $
 Total partiel  98 487 900 $
 Moins : recouvrements  21 925 200 $
 Total à voter - charges de fonctionnement  76 562 700 $
702-28Condition féminine   
 

Traitements et salaires

  2 758 400 $
 

Avantages sociaux

  445 700 $
 

Transports et communications

  91 200 $
 

Services

  110 500 $
 

Fournitures et matériel

  33 200 $
 

Paiements de transfert

   
 

Initiatives d’autonomisation économique

 6 720 100 $ 
 

Initiatives de prévention de la violence

 11 235 100 $17 955 200 $
 Total à voter - charges de fonctionnement  21 394 200 $
 Total (charges de fonctionnement) - Programme des services aux enfants et aux adultes   17 933 362 700 $
 Actifs de fonctionnement   
702-9Services aux enfants et aux adultes   
 

Avances et montants récupérables

   
 

Prestation ontarienne pour enfants

 1 000 $ 
 

Bureau des obligations familiales

 1 000 $ 
 

Enfants et jeunes à risque

 1 000 $ 
 

Groupement de l’information et de la technologie de l’information pour les services sociaux et les services à l’enfance et à la jeunesse

 1 000 $ 
 

Condition féminine

 1 000 $ 
 

Soutiens aux particuliers et aux familles

 1 000 $ 
 

Soutien financier et soutien à l’emploi

 66 700 000 $66 706 000 $
 Total à voter - actifs de fonctionnement  66 706 000 $
 Total (actifs de fonctionnement) - Programme des services aux enfants et aux adultes   66 706 000 $

Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté - crédit 703

La Stratégie de réduction de la pauvreté s’acquitte des responsabilités découlant de la Loi de 2009 sur la réduction de la pauvreté.

Sommaire - crédit

Poste numéroPoste

Prévisions
2021-2022

Prévisions
2020-2021

Différence
entre
2021-2022
et
2020-2021

Chiffres
réels
2019-2020

 Charges de fonctionnement    
-Bureau de la Stratégie de réduction de la pauvreté-1 700 000 $(1 700 000 $)7 300 000 $
 Total à voter - charges de fonctionnement-1 700 000 $(1 700 000 $)7 300 000 $
LCréances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière1 000 $1 000 $--
 Total - crédits législatifs1 000 $1 000 $--
 Total - charges de fonctionnement1 000 $1 701 000 $(1 700 000 $)7 300 000 $
 Actifs de fonctionnement    
2Stratégie de réduction de la pauvreté1 000 $1 000 $--
 Total à voter - actifs de fonctionnement1 000 $1 000 $--
 Total - actifs de fonctionnement1 000 $1 000 $--

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Crédit-
poste
numéro
Catégorie de dépenses par poste et sous-postesMontant
 Charges de fonctionnement 
 Crédits législatifs 
 

Autres opérations

 
Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

1 000 $
 Total (charges de fonctionnement) - Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté 1 000 $
 Actifs de fonctionnement 
703-2Stratégie de réduction de la pauvreté 
 

Avances et montants récupérables

 
 

Stratégie de réduction de la pauvreté

1 000 $
 Total à voter - actifs de fonctionnement1 000 $
 Total (actifs de fonctionnement) - Programme de la Stratégie de réduction de la pauvreté 1 000 $

Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations - crédit 704

Le programme d’immobilisations du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires finance les projets d’infrastructure de toutes tailles du ministère ainsi que les logiciels d’application de gestion.

Le financement de l’infrastructure est fourni aux bénéficiaires des paiements de transfert dans les collectivités et aux installations exploitées directement par le ministère pour l’acquisition, la construction et la rénovation d’immobilisations, et ce, afin de faciliter la prestation efficace des programmes du ministère et la gestion des activités de base du ministère.

Les logiciels d’application de gestion acquis, construits ou développés sont capitalisés et imputés sur la durée de vie utile de l’actif.

Sommaire - crédit

Poste numéroPoste

Prévisions
2021-2022

Prévisions
2020-2021

Différence
entre
2021-2022
et
2020-2021

Chiffres
réels
2019-2020

 Actifs de fonctionnement    
9Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - programme d’immobilisations dans l’infrastructure - actifs de fonctionnement1 000 $1 000 $--
 Total à voter - actifs de fonctionnement1 000 $1 000 $--
 Total - actifs de fonctionnement1 000 $1 000 $--
 Charges d’immobilisations    
1Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - infrastructure34 526 000 $22 977 200 $11 548 800 $28 730 551 $
2Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - logiciels et applications de gestion1 000 $1 000 $--
 Total à voter - charges d’immobilisations34 527 000 $22 978 200 $11 548 800 $28 730 551 $
LAmortissement, Loi sur l'administration financière39 326 500 $39 632 700 $(306 200 $)38 543 870 $
LCréances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière1 000 $1 000 $--
 Total - crédits législatifs39 327 500 $39 633 700 $(306 200 $)38 543 870 $
 Total - charges d’immobilisations73 854 500 $62 611 900 $11 242 600 $67 274 421 $
 Biens immobilisés    
3Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - biens immobilisés liés à l’infrastructure1 000 $510 500 $(509 500 $)262 458 $
4Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - logiciels et applications de gestion - biens immobilisés18 253 400 $22 296 900 $(4 043 500 $)14 832 275 $
 Total à voter - biens immobilisés18 254 400 $22 807 400 $(4 553 000 $)15 094 733 $
 Total - biens immobilisés18 254 400 $22 807 400 $(4 553 000 $)15 094 733 $

Catégorie de dépenses par poste et sous-postes

Crédit-
poste
numéro
Catégorie de dépenses par poste et sous-postesMontantMontant
 Actifs de fonctionnement  
704-9Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires
programme d’immobilisations dans l’infrastructure
actifs de fonctionnement
  
 

Avances et montants récupérables

  
 

Programme d’immobilisations

 1 000 $
 Total à voter - actifs de fonctionnement 1 000 $
 Total (actifs de fonctionnement) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations  1 000 $
 Charges d’immobilisations  
704-1Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires
infrastructure
  
 

Paiements de transfert

  
 

Renouvellement des installations des partenaires

18 898 600 $ 
 

Subventions d'immobilisations

10 847 100 $29 745 700 $
 

Autres opérations

  
 

Provision pour dépréciation/perte/réduction de la valeur de certains biens

1 000 $ 
 

Investissements dans les immobilisations

4 779 300 $4 780 300 $
 Total à voter - charges d’immobilisations 34 526 000 $
704-2Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires
logiciels et applications de gestion
  
 

Autres opérations

 1 000 $
 Total à voter - charges d’immobilisations 1 000 $
 Crédits législatifs  
 

Autres opérations

  
Crédits législatifs

Amortissement, Loi sur l'administration financière

 39 326 500 $
 Crédits législatifs  
 

Autres opérations

  
Crédits législatifs

Créances irrécouvrables, Loi sur l'administration financière

 1 000 $
 Total (charges d’immobilisations) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations  73 854 500 $
 Biens immobilisés  
704-3Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires
biens immobilisés liés à l’infrastructure
  
 

Investissements dans des immobilisations corporelles

 1 000 $
 Total à voter - biens immobilisés 1 000 $
704-4Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires
logiciels et applications de gestion
biens immobilisés
  
 

Logiciels d'application de gestion - traitements et salaires

 569 900 $
 

Logiciels d'application de gestion - avantages sociaux

 85 500 $
 

Logiciels d'application de gestion - coûts relatifs aux biens immobilisés

 17 598 000 $
 Total à voter - biens immobilisés 18 253 400 $
 Total (biens immobilisés) - Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires - Programme d’immobilisations  18 254 400 $